1. 稽核運作情形
依據「私立學校法」第51條與第59條,以及「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」,對學校人事、財務、營運等事項進行內部稽核,以合理確保下列目標之達成:
■ 營運之效果與效率
■ 報導之可靠性、及時性與透明度。
■ 相關法令之遵循。
世新大學稽核室依據風險評估結果,於每年擬定稽核計畫。稽核計畫經校長核定後,呈送行政會議及董事會通過。相關稽核業務說明如下:
(1)稽核計劃:
A.分為例行稽核及專案稽核。
定期稽核依稽核計畫所訂時程,據以檢查學校內部控制制度設計有效性及執行有效性,內部稽核人員依此執行稽核任務,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
專案稽核為校長對特定目的或需求所為之稽核。
B.稽核通知:例行性查核於執行稽核之前一週填寫稽核通知單通知受稽單位。
C.稽核報告:稽核報告之內容,應包括稽核之目的、範圍及結果,就所檢查活動項目之發現,評估其影響,表達其整體看法,並追蹤促請受稽單位採取改善之行動。
(2)稽核業務監督:
稽核單位彙總稽核報告單及缺失矯正報告單,定期向校長報告。
(3)內部控制自行評估或檢查作業:
協助各單位每年定期自行評估或檢查內部控制制度,整理彙總自行評估或檢查成果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,作為校長評估整體內部控制制度設計有效性及執行有效性之依據。

2. 稽核作業規範
依據私立學校法第五十一條第一項、教育部訂定之「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」,並參酌本校內部稽核實施細則,訂定「世新大學內部稽核作業辦法」,經104年1月8日行政會議通過,陳請校長核定後發布施行;俾利稽核人員據以執行,以協助校長檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運之效果及效率,適時提供改進建議,確保內部控制制度得以持續有效實施。
■ 世新大學內部稽核作業辦法:文件連結

3.稽核計畫及稽核報告:

(1)稽核計畫:
A.102學年度:文件連結
B.103學年度:文件連結
C.104學年度:文件連結
D.105學年度:文件連結

(2)稽核報告
A.102學年度:文件連結
B.103學年度:文件連結
C.104學年度:文件連結

(3)內部稽核之執行作業流程